熱門搜索關鍵字
上海法律事務培訓 廣州風險防范培訓 深圳合同風險規避培訓 蘇州企業風險管理培訓 天津管理制度培訓 石家莊內部控制制度培訓 濟南應收賬款管理培訓 太原流程改善培訓 青島風險規避培訓 鄭州舞弊調查培訓 沈陽合同風險培訓 合肥企業內部控制培訓 南京ERP培訓 無錫企業運營培訓 西安MRP培訓 長春財務風險管理培訓 武漢壓力處理培訓 銀川股份制改造培訓 杭州執行系統培訓 大連工作計劃培訓北京內部審計培訓公開課
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2025年07月17日
財務報表的實質就是在以會計為文字,簡明扼要地闡述企業財務狀況和經營成果,數據中蘊含的海量信息不僅涉及企業的過去和現在,更重要的是向企業的經營管理人員和投資者昭示未來的發展趨勢,為企業經營管理人員制定和調整經營決策,提供重大的參考依據。真正理解和讀懂財務報表,是為作出正確經營決策和投資決策邁出堅實的第一步!2008年6月......
風險導向內部審計實務 北京:2025年08月04日
內審、內控、財務經理和主管審計部相關人員會計師事務所審計人員課程大綱:第 1 天一、新時期內部價值提升之道1、內部審計師使命與角色定位2、內部審計師價值創造之道-戰略目標達成——管理變革、業務流程改進、內部咨詢-強化風險管理——風險管理框架、合規監察、風險防范二、風險導向......
新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 北京:2025年08月06日
各單位全體審計人員、審計部、內審部、審計監察部、紀檢監察部等部門負責人及相關人員。課程大綱:第一部分:最新國家監察政策的內部審計管理與監督-公司治理與反舞弊案例解讀:從“寶萬之爭”看公司內審與監督1、公司治理審計三大明顯特征2、《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和報告》看舞5大特......
內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2025年08月14日
內部審計篇一、內部審計的基本概念一、引言:解開你對內審的困惑(一)內部審計的概念1)概念 2)目的 3)內部審計與外部審計的比較(二)設置內審部門的考慮因素1)企業規模與經營的復雜性 2)業務特點與風險控制 3)提升內審部門的獨立性4)營造良好的內審環境的方法(三)內部審計的發展階段1)控制 2)控制結構 3)企業風險......
知人善用與團隊致勝—新沙漠掘金沙盤 廣州:2025年07月26日
近年來聽到最多的一個詞,就是“不確定性”,企業發展也同樣面臨許多的不確定。“不確定”是過往的認知無法為我們解釋當下的挑戰,過往的經驗不能幫我們解決當下的難題。安全感,來自確定性。但機會往往是藏在不確定性里,如何努力將挑戰轉化為優勢,將難題轉化為機遇,將不確定轉化為確定?經......
供應商全生命周期與績效管理 廣州:2025年07月12日
一、供應商管理與采購職能1.采購職能與供應鏈管理的關系(SCOR模型)2.什么是采購職能的核心職責?(六大職責)3.不同組織形式有哪些不同的供應商管理方式差異?4.不同職能對于供應商要求的差異有哪些?5.要做好供應商管理,必須具備哪些核心能力?6.企業供應資源庫應該具備哪些不同級別的供應商?案例:從蘇丹紅事件看供應管理......